待遇详情
工作职责
1、建立和完善集团内部审计和内部控制管理体系;
2、制定年度内部工作审计计划和编写年度审计工作总结;
3、负责制定公司审计计划并实施,以及从公司角度组织开展财务审计、内控制度审计、资产审计、工程审计及其他专项审计工作(包括离任审计、舞弊审计);
4、负责对于公司及各子公司各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况以及经营成果的真实性、准确性、合规合法性进行审计和指导;
5、针对各项审计工作结果,编制审计报告、整改意见,并督促审计结论和合理化建议的落实;
任职条件:
1、本科以上学历,财会、审计、经济、金融、投资等相关专业,持有注册会计师或高级会计师或CMA或注册审计师;
2、8年以上审计工作经验,5年以上管理岗位工作经验;
3、熟悉企业风险管控管理、财务审计、工程及其它专项审计工作,熟悉现代审计管理制度和财务管理理论知识。
4、能从战略出发布局、协调工作,有较强的人际联结力和榜样影响力,抗压能力强、有自驱力,认同企业文化。
盛女士
滨南生态环境 · 人力资源部