待遇详情
工作职责
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施。
3、负责开展常规审计(包含但不限于:财务审计、销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计)。
4、负责编制审计调查报告,参加审计项目的实施,为公司决策提供参考信息。
5、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,并对内部涉及相关工作的部门和人员进行监督检查。
7、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议。
8、对内部审计档案资料的安全、完整、保密负责,对被审部门提供的有关资料负保密责任。
9、对配套成本的抽查。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,审计、财务管理等相关专业;
2、3年以上审计或财务管理工作经验;有上市公司审计工作经验优先;
3、具备良好的沟通协调能力,工作积极主动,能够接受高强度的工作;
4、为人正直,思维开阔,有敏锐的洞察力,原则性强。
陈先生
威马农机 · 人事专员