待遇详情
工作职责
2、对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
3、向审计委员会报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题;
4、配合公司外聘审计机构做好专项审计和年度审计工作;
5、制定公司年度内部审计工作计划并负责组织实施;
6、以业务环节为基础开展审计工作,做好底稿,并依据实际情况提出合理改善建议
7、领导交代的临时任事项。
任职要求
1、掌握一定的会计、审计等相关知识和政策法规;
2、为人诚实正直,热衷于本行业工作,有高度的事业心、责任感及合作精神。
3、协助项目经理完成年报审计及各种专项审计工作或或独立开展项目审计工作。
5、负责审计项目工作的某一个或几个模块的凭证审核、底稿编写、底稿整理归档工作。
6、具有会计师事务所审计经验或具有制造业全套会计经验者优先
曾老师
泓禧科技 · 招聘老师